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2020회계연도 상장법인 내부회계관리제도 감사의견 분석 및 시사점

분류기호 RAQ99-2109920 자료형태 보도자료
금융감독원 2021.09.23
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금융감독원은 9.23.(목) 2020회계연도 상장법인 내부회계관리제도 감사의견 분석 및 시사점에 대해 발표했다.

- (점검대상) 자산 5천억원 이상 상장법인 413사의 ’20회계연도 내부회계 감사의견을 점검하였으며, ’19회계연도 대비 253사 증가함.

- (분석결과) 413사 중 내부회계관리제도 감사의견이 비적정인 상장법인은 5사(1.2%)로 전기[2조원 이상 상장법인 160사 중 4사(2.5%)] 대비 비적정의견 비율이 감소함.

- 이는 감사대상이 단계적으로 확대됨에 따라 인적·물적 인프라가 구비된 중·대형 상장법인의 준비·대응 시간이 비교적 충분했던 것으로 평가됨.

- 향후, 금감원은 내부회계 감사대상이 되는 중·소형 상장법인에 대해서도 준비상황을 면밀히 모니터링하며 효과적인 제도 안착을 유도할 예정임.

- 또한, 이해관계자(상장협, 공인회계사회 등)와 긴밀히 소통하며 시장애로 사항을 적시에 파악한 뒤 알맞은 지원방안을 꾸준히 모색할 예정임.

<붙임> 내부회계관리제도 감사보고서 구성 체계 및 의견 종류
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